งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8
14
80.04
28.53
11.35
39.88
14.18%
49.82%
2
ศูนย์ฯขอนแก่น
20
541.20
279.66
213.47
493.13
39.44%
91.11%
3
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
60
678.59
369.33
294.84
664.17
43.44%
97.87%
4
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
57
701.38
378.30
307.14
685.45
43.79%
97.72%
5
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54
595.73
289.86
282.42
572.27
47.40%
96.06%
6
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
87
827.94
387.51
417.05
804.55
50.37%
97.17%
7
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2
31
350.38
41.22
180.63
221.85
51.55%
63.31%
8
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
10
15.65
2.44
9.45
11.89
60.36%
75.95%
9
สำนักงานทางหลวงที่ 7
21
45.65
4.15
29.04
33.18
63.60%
72.69%
10
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาขอนแก่น
4
2.63
0.00
1.75
1.75
66.69%
66.69%
11
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
43
961.32
150.72
804.83
955.55
83.72%
99.39%
12
ท่าอากาศยานขอนแก่น
5
39.05
0.00
37.23
37.23
95.35%
95.35%
รวม
406
4,839.57
1,931.71
2,589.20
4,520.91
53.50%
93.41%
×